一、台州市三门县浦坝港镇人民政府概况
(一)部门职责
1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础;
2、负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境;
3、指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移与就业,促进农民增收;
4、负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明建设,促进农村社会事业发展;
5、推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益;
6、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。
7、承办县委县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市三门县浦坝港镇人民政府决算内设党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。
二、台州市三门县浦坝港镇人民政府2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市三门县浦坝港镇人民政府2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年收入决算数为15672.95万元。与上年相比减少11.5%,与决算数相比,年度执行中减少2037.38万元;2020年决算支出16055.3917369.01万。与上年相比减少7.5,与决算数相比,2020年度执行中减少1313.62万元。
(二)收入决算情况说明
2020年度,各项收入共15672.94万元,比上年同期数减少11.47%。其中:一般公共预算财政拨款收入10137.82万元,比上年同期减少23.04%;政府性基金收入4721.91万元,比上年同期增加22.12%;其他收入813.21元,比上数同期增加21.31%,主要是扶贫资金的增加。
按功能分类,一般公共服务支出决算收入2862.22万元,占收入总数的20.21%;(2)教育支出决算收入0万;(3)文化体育与传媒决算收入176.99万元,占收入总数的1.12%;(4)社会保障和就业决算收入549.22万元,占收入总数的5.71%;(5)卫生健康支出决算收入25.5万元,占收入总数的0.01%;(6)节能环保支出决算收入669.87万元,占收入总数5.37%;(7)城乡社区支出决算收入882.25万元,占收入总数的7.06%;(8)农林水支出决算收入4305.57万元,占收入总数的22.89%;(9)交通运输支出决算收入194.89万元,占收入总数的1.3%;(10)资源勘探信息等支出决算收入10万元,占收入总数的0.05%;(11)自然资源海洋气象等支出决算收入2682.68万元,占收入总数的15.15;(12)商业服务等支出决算收入0万元,占收入总数的0%;(13)住房保障支出决算收入184.23万元,占收入总数的1.04%。(14)其他支出决算收入3433.31万元,占收入总数的19.38%。(15)灾害防治及应急管理收入120.46万元,占收入总数的0.68%。
(三)支出决算情况说明
2020年度,各项支出共16055.39万元,比上年同期增加6.38%。其中:一般公共预算财政拨款支出10209.39万元,比上年同期减少22.67%;政府性基金支出4725.01万元,比上年同期增加22.08%;其他支出1120.99 万元,比上年同期增加279.29%,主要是扶贫资金的增加。
按功能分类,(1)一般公共服务支出决算支出3580.33万元,占支出总数20.61%;(2)教育支出决算支出0万元,占支出总数0%;(3)文化体育与传媒支出决算支出199万元,占支出总数1.14%;(4)社会保障和就业支出决算支出1033.94万元,占支出总数5.95%;(5)卫生健康支出决算支出1万元,占支出总数0.01%;(6)节能环保决算支出951.32万元,占支出总数5.47%;(7)城乡社区支出决算支出1260.14万元,占支出总数7.25%;(8)农林水支出决算支出3680.63万元,占支出总数21.19%;(9)交通运输支出决算支出231.92万,占支出总数1.33%;(10)资源勘探信息等支出决算支出20万元,占支出总数0.05%;(11)自然资源海洋气象等支出943.65万元,占支出总数15.44%;(12)商业服务等支出决算支出0万元,占支出总数0%;(13)住房保障支出决算支出205.91万元,占支出总数1.06%。(14)其他支出决算支出3951.75万元,占支出总数19.76%。(15)灾害防治及应急管理支出385.1万元,占支出总数0.69%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计14859.7万元,与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2180万元。主要原因是:“两山”工程、小城镇整治、土地整理、一事一议等项目资金的减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一一般公共预算财政拨款支出10209.39万元占本年支出合计的63.59%,比上年同期减少22.67%;主要原因是:“两山”工程、小城镇整治、土地整理、一事一议等项目资金的减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出10209.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2835.23万元,占27.78%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出176.9万元,占1.73%;社会保障和就业(类)支出534.23万元,占5.23%;卫生健康(类)支出25.5万元,占0.25%;节能环保(类)支出669.88万元,占6.56%;城乡社区(类)支出603.75万元,占5.91%;农林水(类)支出3614.00万元,占35.40%;交通运输(类)支出194.90万元,占1.91%;资源勘探信息等(类)支出20万元,占0.02%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出943.66万元,占9.24%;住房保障(类)支出205.92万元,占2.02%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出385.1万元,占3.77%;其他(类)支出254.13万元,占2.49%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债支出安排(类)支出500万元,占4.90%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2392.85万元,支出决算为2835.47万元,完成年初预算的118.5,主要原因是年初预算只包括人员经费及部分项目支出经费,多数项目经费由相关部门申请预算拨付。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.67万元,决算数大于预算数的主要原因项目资金由部门安排用于人大事务支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为881.56万元,支出决算为946.41万元,完成年初预算的107.36%,决算数大于预算数的主要原因人员调动、人员工资及社保基数的调整。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为861.1万元,支出决算为1964.27万元,完成年初预算的228.11%,决算数大于预算数的主要原因人员奖金系数调整,街道治危拆违、文明创建等工作经费,部门安排专职网格员补助等经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.82万元,决算数大于预算数的主要原因信访经费项目。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为617.26万元,支出决算为674.4万元,完成年初预算的109.26%,决算数大于预算数的主要原因人员工资及社保基数的调整。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为123.41万元,支出决算为183.22万元,完成年初预算的148.46%,决算数大于预算数的主要原因临时人员工资及社保基数的调整。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.25万元,决算数大于预算数的主要原因经济普查补助项目增加。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为14.32万元,完成年初预算的95.47%,决算数小于预算数的主要原因财政工作经费压减。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.44万元,决算数大于预算数的主要原因招商引资政策兑现项目。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80.16万元,决算数大于预算数的主要原因基层党群服务中心建设项目、新村隔合发展现场会补助资金项目。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.08万元,决算数大于预算数的主要原因文明创建基础设施建设补助项目。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监管执法(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因上坑村农村家宴放心厨房建设项目。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因农村家宴放心厨房建设项目。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因科普活动项目补助资金。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因三门祭冬活动项目补助。
文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因文物保护补助项目。
文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为78.02万元,决算数大于预算数的主要原因农村文化礼堂建设、基础公共文化服务专项补助。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.69万元,决算数大于预算数的主要原因居家养老服务中心项目,农村社区示范点建设补助资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为12.82万元,支出决算为15.27万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因离休人员工资调增。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为185.5万元,支出决算为134.91万元,完成年初预算的72.73%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为74.2万元,支出决算为67.59万元,完成年初预算的91.09%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员减少。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.71万元,决算数大于预算数的主要原因离休干部及在职干部的死亡抚恤金。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为0万元,支出决算为129.42万元,决算数大于预算数的主要原因2020年现役军人优待金补助项目。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.96万元,决算数大于预算数的主要原因春节优抚对象慰问补助。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因进藏兵帮扶就业补助。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.5万元,决算数大于预算数的主要原因居家养老服务中心补助。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因残疾人之家补助。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.24万元,决算数大于预算数的主要原因残疾人之家建设补助。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.56万元,决算数大于预算数的主要原因1-5月低保金及农村五保(三无)人员供养经费。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.98万元,决算数大于预算数的主要原因困难人员临时救助支出。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.46万元,决算数大于预算数的主要原因农村特困人员救助供养经费支出。
社会保障和就业支出(类)拥军优属(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,决算数大于预算数的主要原因立功受奖军人奖励补助。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.28万元,决算数大于预算数的主要原因困难群众生活价格补贴支出。
卫生健康事务(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因基层老年人协会活动补助。
节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为770万元,决算数大于预算数的主要原因污水零直排区建设项目。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.65万元,决算数大于预算数的主要原因河道保洁长效机制“以奖代补”补助资金 。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,决算数大于预算数的主要原因省级环境保护专项补助资金。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为110万元,决算数大于预算数的主要原因小城镇综合整治工程项目。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1544.7万元,决算数大于预算数的主要原因农村污水干管管网建设工程项目、农村公厕建设、岱阜溪生态整治工程、前郭村盆景交易市场、善岙杨大桥除险加固经费等项目。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为58.65万元,决算数大于预算数的主要原因农村公厕改建工程项目。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为300.77万元,决算数大于预算数的主要原因污水干管工程(上界溪村--西区大道)项目、沙柳通往文化路压力管网及周边村庄纳管工程项目等。
农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.97万元,决算数大于预算数的主要原因非洲猪瘟防控经费。
农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为181.16万元,决算数大于预算数的主要原因农村生活垃圾集中收集处理(保洁员工资)经费、乡村振兴产业发展专项资金前郭精品村建设项目。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为3.97万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因大学生村官人数减少。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为373.86万元,决算数大于预算数的主要原因乡村振兴产业发展项目资金(前郭村盆景交易市场项目补助)、行政村规模调整集体资产融合方式奖励资金项目等。
农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.7万元,决算数大于预算数的主要原因美丽乡村建设绿化造林资金(梅花山土地租赁款等相关费用)及绿化带地费。
农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.61万元,决算数大于预算数的主要原因生态公益林管理经费补助。
农林水支出(类)林业(款)林区公共支出(项)。2年初预算为0万元,支出决算为13.5万元,决算数大于预算数的主要原因林业道路建设补助项目。
农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,决算数大于预算数的主要原因松线虫病防控经费。
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因奚家岙村饮用水安全工程、下谢村岙里坑溪河道清污工程项目。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.43万元,决算数大于预算数的主要原因里毛洋水库清淤工程项目。
农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因堰坝水毁修复建设项目资金工程项目。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.69万元,决算数大于预算数的主要原因水利标准化管理建设项目。
农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因低收入农户发展资金。
农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,决算数大于预算数的主要原因雨露计划补助央补扶贫资金。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为166.97万元,决算数大于预算数的主要原因村级一事一议项目补助。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为367万元,决算数大于预算数的主要原因专职网格员补助及村主职干部基本报酬补助。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为31万元,决算数大于预算数的主要原因历史文化村落保护利用一般村建设补助(悬渚村)补助。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因村级道路建设经费补助项目。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.39万元,决算数大于预算数的主要原因乡村公路日常养护经费。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.45万元,决算数大于预算数的主要原因乡村公路建设及养护补助。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24万元,决算数大于预算数的主要原因农村联网公路工程补助(前郭至南岙)。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数大于预算数的主要原因新村规划编制经费项目。
自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象基础设施建设与维修(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因三门国家气象观测站搬迁工程项目。
自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.33万元,决算数大于预算数的主要原因三门国家气象观测站搬迁工程项目。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.82万元,决算数大于预算数的主要原因危旧房鉴定资金补助。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.6万元,决算数大于预算数的主要原因农村危旧房改造补助。
住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为57.6万元,决算数大于预算数的主要原因城镇危旧房改造补助。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为173.57万元,支出决算为187.03万元,完成年初预算的107.75%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全生产基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为38.07万元,决算数大于预算数的主要原因电动自行车智能充电桩建设项目补助资金。
灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。年初预算为0万元,支出决算为39万元,决算数大于预算数的主要原因村(居)志愿消防队补助资金。
灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.19万元,决算数大于预算数的主要原因2020年老旧小区消防设施增配改造资金。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.29万元,决算数大于预算数的主要原因地灾专项资金(石岩村双丰家具城后侧不稳定边坡)。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.81万元,决算数大于预算数的主要原因2020年自然灾害救灾资金(灾民救助)。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2768.31万元,其中:
人员经费2,417.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费351.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4725.01万元,占本年支出合计的29.43%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加22.08%,主要原因是:扶贫资金的增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4725.01万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15万元,占0.32%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出258.26万元,占5.47%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3951.76万元,占83.63%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为4725.01万元,主要原因是预算项目安排在相关部门。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为258.26万元,决算数大于预算数的主要原因土地出让金补助、元创科技有限公司征迁补偿等项目。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.1万元,决算数大于预算数的主要原因农房改造建设工作经费补助项目。
城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.1万元,决算数大于预算数的主要原因农村生活垃圾清洁项目。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为119.75万元,决算数大于预算数的主要原因村庄道路建设项目。
城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.6万元,决算数大于预算数的主要原因农村生活污水处理设施标准化项目。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3895.79万元,决算数大于预算数的主要原因耕地保护补偿项目。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.37万元,决算数大于预算数的主要原因社区服务中心建设项目补助。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.6万元,决算数大于预算数的主要原因体育事业发展补助项目。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因残疾人之家建设补助项目。
(八)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为11.23万元,完成预算的93.6%%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。
三公经费支出情况:公务用车运行维护费支出 11.23万元,全年预算数12万元,比预算数减少6.41%;公务接待费支出11.33万元,全年预算数66.5万元,比预算数减少82.96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为12万元,支出决算为11.23万元,完成预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出11.23万元,主要用于应急公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费预算数为11.33万元,支出决算为66.5万元,完成预算的17.04%。主要用于接待招商引资、上级部门检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95批次,累计1068人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,浦坝港镇组织开展了2020年度整体支出绩效自评,涉及当年整体支出资金11855.63万元,自评评分94.4分,自评发现的问题为暂存、暂付款由于历史原因,结余资金过大;上年结转资金,往年余下的结转资金,使用效率较低。
2、部门决算中项目绩效自评结果:
台州市三门县人民政府浦坝港镇人民政府在2020年度整体支出绩效自评结果。
浦坝港镇2020年度整体支出绩效自评:根据三财发[2020]22号文件关于组织开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知要求,浦坝港镇成立4个评价小组,对本街道2020年度整体支出绩效进行自评。根据自评表信息,浦坝港镇总体较好,且有不足之处,现就不足的地方做以下说明:
1、存量资金债务管理,清理压缩暂存款暂付款:由于暂存暂付款系历史遗留原因较多,往年暂存暂付款较难清理,所以暂付款本年回收率小于65%,不得分。
2、结转资金使用率:上年结转资金125万元,本年度结转资金15万元,结转资金使用率为46%,不得分。
3、地方财政体制收入:比全县地方财政体制收入增速降一个百分点,得2.3分。
4、三公经费控制率与上一个年度相比下降5.12%,得1.6分。
总分扣5.6分,得分为94.4分。
下一步整改措施:加快暂存暂付款的清理。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2020年度机关运行经费支出351.2615万元,比年初预算237.79万元增加113.47万元,增加0.42%,主要原因是机关运行经费增加。
2.政府采购支出情况。
2020年度政府采购支出总额53.96万元,其中:政府采购货物支出53.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.741万元,占政府采购支出总额的12.49%。其中,授予小微企业合同金额6.741万元,占政府采购支出总额的12.49%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,浦坝港镇共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.文化体育与传媒支出:指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
14.社会保障和就业支出:指反映劳动关系和维权事务支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政、事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
17.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
19.医疗卫生与计划生育支出:指反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。
20.节能环保支出:指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等级支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。
21.城乡社区支出:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
23.农林水支出:指反映用于林业事业单位的基本支出。
24.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施了、系统运行与资产维护等方面的支出。
25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
37.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映反汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的彩票公益金。
31、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指反映其他政府性基金支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 101,378,280.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 30,680,232.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47,219,171.44 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,769,901.00 | |
八、其他收入 | 8 | 8,132,092.47 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5,492,274.70 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 255,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 6,698,783.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 8,853,253.40 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 44,791,175.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,948,962.25 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 200,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 9,436,561.88 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,059,199.64 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 3,851,034.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 39,517,587.34 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 5,000,000.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 156,729,544.18 | 本年支出合计 | 58 | 160,553,964.69 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 13,034,367.76 | 年末结转和结余 | 60 | 9,209,947.25 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 169,763,911.94 | 总计 | 62 | 169,763,911.94 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表(分单位) | |||||||
公开02表 | |||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 156,729,544.18 | 148,597,451.71 | 8,132,092.47 | ||||
台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 156,729,544.18 | 148,597,451.71 | 8,132,092.47 | ||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
收入决算表(分科目) | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 156,729,544.18 | 148,597,451.71 | 8,132,092.47 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,622,255.73 | 28,352,255.73 | 270,000.00 | ||||||
20101 | 人大事务 | 39,200.00 | 39,200.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 39,200.00 | 39,200.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27,445,165.73 | 27,445,165.73 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 10,460,038.64 | 10,460,038.64 | |||||||
2010305 | 专项业务活动 | 9,811,702.54 | 9,811,702.54 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 6,036,915.15 | 6,036,915.15 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,136,509.40 | 1,136,509.40 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 774,847.00 | 774,847.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 774,847.00 | 774,847.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 64,243.00 | 64,243.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 64,243.00 | 64,243.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 283,800.00 | 13,800.00 | 270,000.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 283,800.00 | 13,800.00 | 270,000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,769,901.00 | 1,769,901.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20702 | 文物 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,729,901.00 | 1,729,901.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,729,901.00 | 1,729,901.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,492,274.70 | 5,492,274.70 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 306,926.00 | 306,926.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 306,926.00 | 306,926.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,445,400.60 | 2,445,400.60 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 141,756.00 | 141,756.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,535,763.40 | 1,535,763.40 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 767,881.20 | 767,881.20 | |||||||
20808 | 抚恤 | 2,007,028.00 | 2,007,028.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 141,438.00 | 141,438.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,865,590.00 | 1,865,590.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 150,420.10 | 150,420.10 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 44,100.40 | 44,100.40 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106,319.70 | 106,319.70 | |||||||
20820 | 临时救助 | 92,300.00 | 92,300.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 140,200.00 | 140,200.00 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 20,200.00 | 20,200.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 6,698,783.00 | 6,698,783.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 6,638,783.00 | 6,638,783.00 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 1,004,825.00 | 1,004,825.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5,633,958.00 | 5,633,958.00 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,822,253.40 | 8,589,066.09 | 233,187.31 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,307,128.99 | 4,307,128.99 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,307,128.99 | 4,307,128.99 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 336,000.00 | 336,000.00 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 336,000.00 | 336,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,963,540.31 | 1,730,353.00 | 233,187.31 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,963,540.31 | 1,730,353.00 | 233,187.31 | ||||||
213 | 农林水支出 | 43,055,731.24 | 35,426,826.08 | 7,628,905.16 | ||||||
21301 | 农业农村 | 17,823,389.66 | 15,843,284.50 | 1,980,105.16 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 279,502.00 | 279,502.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 983,151.00 | 983,151.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 822,000.00 | 822,000.00 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 3,401,349.20 | 3,401,349.20 | |||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1,295,946.30 | 1,295,946.30 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10,961,441.16 | 9,061,336.00 | 1,900,105.16 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 1,325,890.59 | 1,325,890.59 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,154,922.54 | 1,154,922.54 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 170,968.05 | 170,968.05 | |||||||
21303 | 水利 | 3,899,931.99 | 3,899,931.99 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 270,900.00 | 270,900.00 | |||||||
2130314 | 防汛 | 1,270,874.65 | 1,270,874.65 | |||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,438,157.34 | 1,438,157.34 | |||||||
21305 | 扶贫 | 7,209,800.00 | 1,561,000.00 | 5,648,800.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,719,800.00 | 71,000.00 | 5,648,800.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 12,796,719.00 | 12,796,719.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,892,348.00 | 3,892,348.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,604,371.00 | 8,604,371.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 1,948,962.25 | 1,948,962.25 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,583,859.25 | 1,583,859.25 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 1,141,400.00 | 1,141,400.00 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 315,537.85 | 315,537.85 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 126,921.40 | 126,921.40 | |||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 141,080.00 | 141,080.00 | |||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 141,080.00 | 141,080.00 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 224,023.00 | 224,023.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224,000.00 | 224,000.00 | |||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 23.00 | 23.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | |||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 545,000.00 | 545,000.00 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 8,104,381.00 | 8,104,381.00 | |||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 87,817.00 | 87,817.00 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 699,363.88 | 699,363.88 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,059,199.64 | 2,059,199.64 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 163,252.00 | 163,252.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 163,252.00 | 163,252.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,895,947.64 | 1,895,947.64 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,895,947.64 | 1,895,947.64 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,851,034.00 | 3,851,034.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||||
22402 | 消防事务 | 295,310.00 | 295,310.00 | |||||||
2240204 | 消防应急救援 | 295,310.00 | 295,310.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 35,549.00 | 35,549.00 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 35,549.00 | 35,549.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,516,675.00 | 3,516,675.00 | |||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 480,340.00 | 480,340.00 | |||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3,036,335.00 | 3,036,335.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 39,517,587.34 | 39,517,587.34 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 559,724.00 | 559,724.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 503,724.00 | 503,724.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
23401 | 基础设施建设 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
2340108 | 生态环境治理 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表(分单位) | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160,553,964.69 | 29,052,635.43 | 131,501,329.26 | |||
台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 160,553,964.69 | 29,052,635.43 | 131,501,329.26 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
支出决算表(分科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 160,553,964.69 | 29,052,635.43 | 131,501,329.26 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,680,232.12 | 24,591,287.19 | 6,088,944.93 | |||||
20101 | 人大事务 | 39,200.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 39,200.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29,504,160.12 | 24,571,687.19 | 4,932,472.93 | |||||
2010301 | 行政运行 | 10,460,038.64 | 10,460,038.64 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | 11,870,696.93 | 6,938,224.00 | 4,932,472.93 | |||||
2010350 | 事业运行 | 6,036,915.15 | 6,036,915.15 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,136,509.40 | 1,136,509.40 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 774,847.00 | 774,847.00 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 774,847.00 | 774,847.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 64,243.00 | 64,243.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 64,243.00 | 64,243.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 17,482.00 | 17,482.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17,482.00 | 17,482.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 280,300.00 | 280,300.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 280,300.00 | 280,300.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,769,901.00 | 1,769,901.00 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
20702 | 文物 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
2070204 | 文物保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,729,901.00 | 1,729,901.00 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,729,901.00 | 1,729,901.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,492,274.70 | 2,565,400.60 | 2,926,874.10 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 306,926.00 | 306,926.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 306,926.00 | 306,926.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,445,400.60 | 2,445,400.60 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 141,756.00 | 141,756.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,535,763.40 | 1,535,763.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 767,881.20 | 767,881.20 | ||||||
20808 | 抚恤 | 2,007,028.00 | 2,007,028.00 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 141,438.00 | 141,438.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,865,590.00 | 1,865,590.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 150,420.10 | 150,420.10 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 44,100.40 | 44,100.40 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106,319.70 | 106,319.70 | ||||||
20820 | 临时救助 | 92,300.00 | 92,300.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 140,200.00 | 120,000.00 | 20,200.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 20,200.00 | 20,200.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 6,698,783.00 | 6,698,783.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 6,638,783.00 | 6,638,783.00 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 1,004,825.00 | 1,004,825.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 5,633,958.00 | 5,633,958.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 8,853,253.40 | 8,853,253.40 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,307,128.99 | 4,307,128.99 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,307,128.99 | 4,307,128.99 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31,000.00 | 31,000.00 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | ||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 336,000.00 | 336,000.00 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 336,000.00 | 336,000.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,963,540.31 | 1,963,540.31 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,963,540.31 | 1,963,540.31 | ||||||
213 | 农林水支出 | 44,791,175.36 | 44,791,175.36 | ||||||
21301 | 农业农村 | 19,876,182.08 | 19,876,182.08 | ||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 279,502.00 | 279,502.00 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 983,151.00 | 983,151.00 | ||||||
2130122 | 农业生产发展 | 822,000.00 | 822,000.00 | ||||||
2130124 | 农村合作经济 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 3,401,349.20 | 3,401,349.20 | ||||||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1,295,946.30 | 1,295,946.30 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 13,014,233.58 | 13,014,233.58 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 1,325,890.59 | 1,325,890.59 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,154,922.54 | 1,154,922.54 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 170,968.05 | 170,968.05 | ||||||
21303 | 水利 | 4,560,155.99 | 4,560,155.99 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 270,900.00 | 270,900.00 | ||||||
2130314 | 防汛 | 1,270,874.65 | 1,270,874.65 | ||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | ||||||
2130335 | 农村人畜饮水 | 651,670.00 | 651,670.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 1,446,711.34 | 1,446,711.34 | ||||||
21305 | 扶贫 | 6,179,265.70 | 6,179,265.70 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,689,265.70 | 4,689,265.70 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 12,796,719.00 | 12,796,719.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,892,348.00 | 3,892,348.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,604,371.00 | 8,604,371.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 52,962.00 | 52,962.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 52,962.00 | 52,962.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 1,948,962.25 | 1,948,962.25 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,583,859.25 | 1,583,859.25 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 1,141,400.00 | 1,141,400.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 315,537.85 | 315,537.85 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 126,921.40 | 126,921.40 | ||||||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 141,080.00 | 141,080.00 | ||||||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 141,080.00 | 141,080.00 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 224,023.00 | 224,023.00 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224,000.00 | 224,000.00 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 23.00 | 23.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | ||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 545,000.00 | 545,000.00 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 8,104,381.00 | 8,104,381.00 | ||||||
2200120 | 海域与海岛管理 | 87,817.00 | 87,817.00 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 699,363.88 | 699,363.88 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,059,199.64 | 1,895,947.64 | 163,252.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 163,252.00 | 163,252.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 163,252.00 | 163,252.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,895,947.64 | 1,895,947.64 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,895,947.64 | 1,895,947.64 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,851,034.00 | 3,851,034.00 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||||||
22402 | 消防事务 | 295,310.00 | 295,310.00 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 295,310.00 | 295,310.00 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 35,549.00 | 35,549.00 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 35,549.00 | 35,549.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,516,675.00 | 3,516,675.00 | ||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 480,340.00 | 480,340.00 | ||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3,036,335.00 | 3,036,335.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 39,517,587.34 | 39,517,587.34 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 559,724.00 | 559,724.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 503,724.00 | 503,724.00 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
2340108 | 生态环境治理 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 101,378,280.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 28,354,737.73 | 28,354,737.73 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47,219,171.44 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,769,901.00 | 1,769,901.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 5,492,274.70 | 5,342,274.70 | 150,000.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 255,000.00 | 255,000.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 6,698,783.00 | 6,698,783.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,620,066.09 | 6,037,481.99 | 2,582,584.10 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 36,140,012.08 | 36,140,012.08 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,948,962.25 | 1,948,962.25 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,059,199.64 | 2,059,199.64 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3,851,034.00 | 3,851,034.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 39,517,587.34 | 39,517,587.34 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 148,597,451.71 | 本年支出合计 | 59 | 149,344,119.71 | 102,093,948.27 | 47,250,171.44 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,540,095.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,793,427.93 | 2,541,286.74 | 2,252,141.19 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,256,954.74 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,283,141.19 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 154,137,547.64 | 总计 | 64 | 154,137,547.64 | 104,635,235.01 | 49,502,312.63 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 102,093,948.27 | 29,052,635.43 | 73,041,312.84 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 28,354,737.73 | 24,591,287.19 | 3,763,450.54 | ||
20101 | 人大事务 | 39,200.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 39,200.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 27,445,165.73 | 24,571,687.19 | 2,873,478.54 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,460,038.64 | 10,460,038.64 | |||
2010305 | 专项业务活动 | 9,811,702.54 | 6,938,224.00 | 2,873,478.54 | ||
2010350 | 事业运行 | 6,036,915.15 | 6,036,915.15 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,136,509.40 | 1,136,509.40 | |||
20105 | 统计信息事务 | 774,847.00 | 774,847.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 774,847.00 | 774,847.00 | |||
20106 | 财政事务 | 64,243.00 | 64,243.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 64,243.00 | 64,243.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 17,482.00 | 17,482.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17,482.00 | 17,482.00 | |||
20132 | 组织事务 | 13,800.00 | 13,800.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13,800.00 | 13,800.00 | |||
20133 | 宣传事务 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | |||||
20134 | 统战事务 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | |||||
205 | 教育支出 | |||||
20508 | 进修及培训 | |||||
2050802 | 干部教育 | |||||
206 | 科学技术支出 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | |||||
2060502 | 技术创新服务体系 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,769,901.00 | 1,769,901.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20702 | 文物 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,729,901.00 | 1,729,901.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,729,901.00 | 1,729,901.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,342,274.70 | 2,565,400.60 | 2,776,874.10 | ||
20802 | 民政管理事务 | 306,926.00 | 306,926.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 306,926.00 | 306,926.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,445,400.60 | 2,445,400.60 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 141,756.00 | 141,756.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,535,763.40 | 1,535,763.40 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 767,881.20 | 767,881.20 | |||
20807 | 就业补助 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | |||||
20808 | 抚恤 | 2,007,028.00 | 2,007,028.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 141,438.00 | 141,438.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,865,590.00 | 1,865,590.00 | |||
20810 | 社会福利 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 150,420.10 | 150,420.10 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 44,100.40 | 44,100.40 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106,319.70 | 106,319.70 | |||
20819 | 最低生活保障 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | |||||
20820 | 临时救助 | 92,300.00 | 92,300.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 92,300.00 | 92,300.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 140,200.00 | 120,000.00 | 20,200.00 | ||
2082804 | 拥军优属 | 20,200.00 | 20,200.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 255,000.00 | 255,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | |||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 6,698,783.00 | 6,698,783.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 6,638,783.00 | 6,638,783.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 1,004,825.00 | 1,004,825.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 5,633,958.00 | 5,633,958.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,037,481.99 | 6,037,481.99 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,307,128.99 | 4,307,128.99 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,307,128.99 | 4,307,128.99 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,730,353.00 | 1,730,353.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,730,353.00 | 1,730,353.00 | |||
213 | 农林水支出 | 36,140,012.08 | 36,140,012.08 | |||
21301 | 农业农村 | 15,843,284.50 | 15,843,284.50 | |||
2130104 | 事业运行 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 279,502.00 | 279,502.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | |||||
2130110 | 执法监管 | |||||
2130119 | 防灾救灾 | 983,151.00 | 983,151.00 | |||
2130122 | 农业生产发展 | 822,000.00 | 822,000.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 3,401,349.20 | 3,401,349.20 | |||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1,295,946.30 | 1,295,946.30 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 9,061,336.00 | 9,061,336.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1,325,890.59 | 1,325,890.59 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,154,922.54 | 1,154,922.54 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 170,968.05 | 170,968.05 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | |||||
21303 | 水利 | 4,560,155.99 | 4,560,155.99 | |||
2130305 | 水利工程建设 | |||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 270,900.00 | 270,900.00 | |||
2130314 | 防汛 | 1,270,874.65 | 1,270,874.65 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 620,000.00 | 620,000.00 | |||
2130335 | 农村人畜饮水 | 651,670.00 | 651,670.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 1,446,711.34 | 1,446,711.34 | |||
21305 | 扶贫 | 1,561,000.00 | 1,561,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,490,000.00 | 1,490,000.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 71,000.00 | 71,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 12,796,719.00 | 12,796,719.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 3,892,348.00 | 3,892,348.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 8,604,371.00 | 8,604,371.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 52,962.00 | 52,962.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 52,962.00 | 52,962.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 1,948,962.25 | 1,948,962.25 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1,583,859.25 | 1,583,859.25 | |||
2140104 | 公路建设 | 1,141,400.00 | 1,141,400.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 315,537.85 | 315,537.85 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 126,921.40 | 126,921.40 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 141,080.00 | 141,080.00 | |||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 141,080.00 | 141,080.00 | |||
21405 | 邮政业支出 | |||||
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | |||||
21406 | 车辆购置税支出 | 224,023.00 | 224,023.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 224,000.00 | 224,000.00 | |||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 23.00 | 23.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | |||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | |||
22001 | 自然资源事务 | 9,436,561.88 | 9,436,561.88 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 545,000.00 | 545,000.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 8,104,381.00 | 8,104,381.00 | |||
2200120 | 海域与海岛管理 | 87,817.00 | 87,817.00 | |||
2200121 | 自然资源国际合作与海洋权益维护 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 699,363.88 | 699,363.88 | |||
221 | 住房保障支出 | 2,059,199.64 | 1,895,947.64 | 163,252.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 163,252.00 | 163,252.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 163,252.00 | 163,252.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,895,947.64 | 1,895,947.64 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,895,947.64 | 1,895,947.64 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,851,034.00 | 3,851,034.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||
22402 | 消防事务 | 295,310.00 | 295,310.00 | |||
2240204 | 消防应急救援 | 295,310.00 | 295,310.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 35,549.00 | 35,549.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 35,549.00 | 35,549.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3,516,675.00 | 3,516,675.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | |||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 480,340.00 | 480,340.00 | |||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 3,036,335.00 | 3,036,335.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 24,942,852.08 | 302 | 商品和服务支出 | 2,322,307.15 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 3,650,176.04 | 30201 | 办公费 | 234,000.90 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,073,022.24 | 30202 | 印刷费 | 50,764.36 | 310 | 资本性支出 | |
30103 | 奖金 | 4,649,490.92 | 30203 | 咨询费 | 6,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 5,738,233.00 | 30205 | 水费 | 8,843.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,535,763.40 | 30206 | 电费 | 119,648.10 | 31005 | 基础设施建设 | |
30109 | 职业年金缴费 | 767,881.20 | 30207 | 邮电费 | 120,177.63 | 31006 | 大型修缮 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 529,112.10 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 495,797.00 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 89,648.23 | 30211 | 差旅费 | 94,054.50 | 31009 | 土地补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 1,895,947.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 22,891.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 2,517,780.31 | 30214 | 租赁费 | 16,766.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,787,476.20 | 30215 | 会议费 | 48,496.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30301 | 离休费 | 154,369.00 | 30216 | 培训费 | 1,200.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 113,333.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 553,110.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
30306 | 救济费 | 57,780.00 | 30226 | 劳务费 | 480.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30307 | 医疗费补助 | 795,877.20 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 215,696.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 534,800.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 112,309.32 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 459,699.00 | 399 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 226,340.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 163,146.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 26,730,328.28 | 公用经费合计 | 2,322,307.15 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | |
“三公”经费支出 | 225,642.32 | ||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 112,309.32 | ||
(1)公务用车购置费 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 112,309.32 | ||
3.公务接待费 | 113,333.00 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,283,141.19 | 47,219,171.44 | 47,250,171.44 | 47,250,171.44 | 2,252,141.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 1,853,418.27 | 2,551,584.10 | 2,582,584.10 | 2,582,584.10 | 1,822,418.27 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,853,418.27 | 31,000.00 | 31,000.00 | 1,822,418.27 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 312,802.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 292,802.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,529,616.27 | 1,529,616.27 | ||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | |||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | 1,018,000.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | 1,197,584.10 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 336,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | |||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 336,000.00 | 336,000.00 | 336,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 429,722.92 | 39,517,587.34 | 39,517,587.34 | 39,517,587.34 | 429,722.92 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 379,722.92 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | 379,722.92 | |||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 379,722.92 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | 38,957,863.34 | 379,722.92 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 559,724.00 | 559,724.00 | 559,724.00 | 50,000.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 503,724.00 | 503,724.00 | 503,724.00 | 50,000.00 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
2340108 | 生态环境治理 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开11表 | ||||||
编制单位:台州市三门县浦坝港镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||