一、概况
(一)部门职责
中共三门县健跳镇委员会、三门县健跳镇人民政府主要承担贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定,推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。根据党章和《地方组织法》的规定,结合当前我县农村经济社会发展的新形势,新时期镇重点履行以下职能:
1.贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级的决定和命令;负责制订本镇政治、经济和社会事务的重大决策和具体措施,并组织实施。
2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划;提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;组织发展区域特色经济;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度;推进临港产业发展和港口、能源建设。
3.加强村镇建设管理。负责组织编制本镇建设的总体规划并组织实施,抓好全镇建设用地的规划管理工作,积极推进新农村建设。
4.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划;完善社会化服务体系、农村社会保障体系、卫生服务体系和基础设施服务体系,抓好各项公益事业建设。
5.加强社会管理。负责区域内的行政管理工作;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理;依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权,配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。
6.加强社会治安综合管理。建立健全治安防范组织,协助政法部门严厉打击各种犯罪活动,保障各类经济组织和公民的合法权益,化解农村社会矛盾,维护社会稳定。
7.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村级党组织的领导和对村委会的指导,建立健全村民工作各项规章制度,推进农村民主政治建设。
8.负责财政管理工作。编制镇级财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。
9.完成县委、县政府交办的其它工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市三门县健跳镇人民政府部门决算包括:本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设:党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、六敖办事处、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心。。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计16,856.03万元,支出总计16,856.03万元,与2019年度相比增加3,108.47万元,增长22.61%。主要原因是:本年度各类项目支出资金与去年相比有所增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计16,797.58万元;包括财政拨款收入16,309.89万元(其中,一般公共预算9,447.96万元,政府性基金预算6,861.93万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计97.10%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入487.70万元,占收入合计2.90%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计16,768.04万元,其中基本支出2,740.78万元,占16.35%;项目支出14,027.27万元,占83.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计16,313.02万元,支出总计16,313.02万元,与2019年相比增加3,145.35万元,增长23.89%。主要原因是民生基础设施项目有所增加、社会公益事业有所增加。
财政拨款支出年初预算数2427.05万元,完成年初预算的572.13%,主要原因是如期完成年初预算,并且追加了各类项目建设支出。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,447.96万元,占本年支出合计的56.35%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加640.25万元,增长7.27%。主要原因是:民生基础设施项目有所增加、社会公益事业有所增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,447.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,677.05万元,占28.33%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出101.00万元,占1.07%;社会保障和就业(类)支出435.61万元,占4.61%;卫生健康(类)支出21.00万元,占0.22%;节能环保(类)支出1,138.17万元,占12.05%;城乡社区(类)支出709.65万元,占7.51%;农林水(类)支出3,191.31万元,占33.78%;交通运输(类)支出133.86万元,占1.42%;资源勘探工业信息等(类)支出5.00万元,占0.05%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出699.27万元,占7.40%;住房保障(类)支出183.11万元,占1.94%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出152.93万元,占1.62%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2427.05万元,支出决算为9,447.96万元,完成年初预算的289.28%,主要原因是民生基础设施项目有所增加、社会公益事业有所增加。其中:
一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为970.69万元,2020年支出决算为1026.01万元,完成年初预算的105.70%,决算数大于预算数的主要原因是工作人员变动等造成。
一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项)。2020年年初预算为42.3万元,2020年支出决算为42.3万元,完成年初预算的100%。
一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。2020年年初预算为542.23万元,2020年支出决算为562.31万元,完成年初预算的103.70%,决算数大于预算数的主要原因是事业编制在职人员增加。
一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2020年年初预算为390.40万元,2020年支出决算为909.28万元,完成年初预算的232.91%,决算数大于预算数的主要原因是年休假、日常运行、年终考核奖等支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2020年年初预算为59.56万元,2020年支出决算为60.38万元,完成年初预算的101.38%,决算数小于预算数的主要原因是临时人员工资、保险等支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查业务(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为54.17万元,决算数大于预算数的主要原因是人口普查经费等支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2020年年初预算为15万元,2020年支出决算为15万元,主要用于基层财政运行等支出。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是市场监督经费等支出。
文化体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为101万元,决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂建设等支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。2020年年初预算为14.11万元,2020年支出决算为13.71万元,完成年初预算的97.17%,决算数小于预算数主要原因是离退休人员死亡减少等支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2020年初预算为133.21万元,2020年支出决算为149.47万元,完成年初预算的112.21%,决算数小于预算数的主要原因是机关人员养老保险等支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2020年年初预算为66.61万元,2020年支出决算为74.74万元,完成年初预算的112.21%,决算数大于预算数的主要原因是机关人员职业年金等支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为4.59万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员死亡抚恤等支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为135.67万元,决算数大于预算数的主要原因是义务兵优待金等支出。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是退役士官工资支出。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为5.5万元,决算数大于预算数的主要原因是老年人有关支出。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算 为15.5万元,决算数大于预算数的主要原因是困难群众临时救助支出。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出(项)。2020年年初预算为20万元,2020年支出决算为20万元,主要原因是新冠疫情防控支出。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为30.4万元,决算数大于预算数主要原因是河道保洁支出。
节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为1100万元,决算数大于预算数主要原因是污水零直排支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为69.6万元,决算数大于预算数的主要原因是尖坑山游步道建设等支出。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)小城镇基础设施建设(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为129.5万元,决算数大于预算数的主要原因是梅山海防执勤道路支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因是下湾垃圾填埋场生态补偿支出。
农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为12.72万元,决算数大于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控、动物防疫等支出。
农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为150.64万元,决算数大于预算数的主要原因是台风补助受害补助等支出。
农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为671.09万元,决算数大于预算数的主要原因是卫生保洁费、集镇区保洁、资源处理站运行等支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为97.2万元,决算数大于预算数的主要原因是农业发展专项补助、农业政策兑现、基层管理组织建设等支出。
农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为172.18万元,决算数大于预算数的主要原因是生态公益林等支出。
农林水支出(类)林业(款)林业草原防灾减灾(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为14万元,决算数大于预算数的主要原因是枯死树清理等支出。
农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为8.79万元,决算数大于预算数的主要原因是水库除险加固工程等支出。
农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为33.13万元,决算数大于预算数的主要原因是滴灌工程等支出。
农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为77万元,决算数大于预算数的主要原因是水库移民扶持支出。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为343.81万元,决算数大于预算数的主要原因是水利工程养护、水库除险加固等支出。
农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为59万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金等支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为91万元,决算数大于预算数的主要原因是繁荣东边一事一议项目支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为531.24万元,决算数大于预算数的主要原因是村主职干部报酬等支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为928万元,决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设、七市水产育苗基地建设补助等支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为9.85万元,决算数大于预算数的主要原因是四好农村路等支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为64.03万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村公路养护、乡村乡道标志标线等支出。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为29.98万元,决算数大于预算数的主要原因是乡村公路养护、乡村乡道标志标线等支出。
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是北岸汽车驿站建设等支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为60.2万元,决算数大于预算数的主要原因是新村规划编制等支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为620.41万元,决算数大于预算数的主要原因是北塘旱改水种植管护、农垦场耕地等支出。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为18.65万元,决算数大于预算数的主要原因是渔港管理站运行等支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020年年初预算为172.94万元,2020年支出决算为182.61万元,完成年初预算的105.59%,决算数大于预算数的主要原因是镇工作人员住房公积金的缴纳的支出。
灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为30.54万元,决算数大于预算数的主要原因是消防器材采购等支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为95.5万元,决算数大于预算数的主要原因是下洋潭废气矿治理等支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是下叶水库修复工程、岙口溪等支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,740.78万元,其中::
人员经费2,519.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保。
公用经费221.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、广告宣传费。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,861.93万元,占本年支出合计的40.92%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2,505.10万元,增长57.50%。主要原因是:政府性基金项目较去年有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6,861.93万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.00万元,占0.39%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,702.36万元,占39.38%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出3,132.57万元,占45.65%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出1,000.00万元,占14.57%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6,861.93万元,主要原因是政府性基金项目较去年有所增加。其中:
社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。2020年年初预算为0万元,2020年决算为27万元,决算数大于预算数的主要原因是水库移民扶持资金。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为2363.54万元,决算数大于预算数的主要原因集镇区道路提升工程、小城镇综合整治等支出。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排支出(款)其他城市基础设施配套费安排支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为302万元,决算数大于预算数的主要原因集镇区道路提升工程、小城镇综合整治等支出。
城乡社区支出(类)污水处理费安排支出(款)污水处理设施建设和运营支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年支出决算为26.82万元,决算数大于预算数的主要原因污水处理设施等支出。
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2020年年初预算为0万元,2020年决算为3076.78万元,决算数大于预算数的主要原因是小城镇综合整治、各工程项目规费、新农村建设补助、日常运行费用、垃圾分类及清运等支出。
抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)交通基础设施建设(项)。2020年年初预算为0万元,2020年决算为1000万元,决算数大于预算数的主要原因是集镇区道路提升工程等支出。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体
2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%.
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元,支出决算为10.86万元,完成预算的27.15%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是深化制度建设,加强三公管理,严格控制公务接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.99万元,占73.57%,与2019年度相比,减少3.39万元,下降29.80%,主要原因是按照县委政府要求,合理使用资金,缩减不必要开支;公务接待费支出决算为2.87万元,占26.43%,与2019年度相比,减少12.31万元,下降81.09%,主要原因是加强三公管理,严格控制公务接待。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为12万元,支出决算为7.99万元,完成预算的66.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照县委政府要求,合理使用资金,缩减不必要开支。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为12万元,支出7.99万元,完成预算的66.58%。决算数小于预算数的主要原因是按照县委政府要求,合理使用资金,缩减不必要开支。主要用于镇政府所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费预算数为28万元,支出决算为2.87万元,完成预算的10.25%。主要用于公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度减少了接待工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55团组,累计588人次。
外宾接待支出0万元,接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出2.87万元,主要用于公务接待55团组,588人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为227.81万元,支出决算为221.00万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因按照县委政府要求,合理使用资金,缩减不必要开支;比2019年度减少0.72万元,下降0.3%,主要原因是基本保持平衡。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额22.95万元,其中:政府采购货物支出22.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额22.95万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,健跳镇本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及当年整体支出资金16768.04万元,自评评分94.6分,自评发现的问题为暂存、暂付款由于历史原因,结余资金过大;二级项目2个,共涉及资金91万元,占一般公共预算项目支出总额的0.96%。
2.部门决算中项目绩效自评结果
在2020年度部门决算中反映一事一议项目绩效自评结果(东边村综合市场、繁荣村中心河整治)。
一事一议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为91万元,执行数为91万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 一是经镇政府组织相关人员现场验收,认定该项目为合格,达到预期效果;二是提供了村民购买日用品及食品的场所,为村民的生活提供了便利,达到效益目标;三是加强了村内公共基础设施建设,改善了村民生产生活条件,达成一定的社会效益目标。发现的问题及原因:建设周期较长,不能及时下拨补助资金。下一步改进措施:提前开展行政村的一事一议项目申报时间,及时开展招投标、施工及验收竣工等项目进度,合理安排拨付资金时间。
3.财政评价项目绩效评价结果。(无)
4.部门评价项目绩效评价结果。(无)
说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)自然灾害灾后重建补助(项):指反映政府预算安排手于自然灾害恢复重建的补助支出。
17、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
18、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)最低生活保障金支出(项):指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
20、医疗卫生与计划生育支出:指反映其他用于计划生育事务管理方面的支出。
21、节能环保支出:指用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等级支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。
22、城乡社区支出:指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
23、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。
24、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
25、农林水支出:指反映用于林业事业单位的基本支出。
26、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施了、系统运行与资产维护等方面的支出。
27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
29、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
30、农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映反汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
31、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指反映公路养护支出。
32、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出的彩票公益金。
35、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指反映其他政府性基金支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 94,479,589.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 26,770,495.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 68,619,277.98 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,010,000.00 | |
八、其他收入 | 8 | 4,876,955.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,894,458.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 210,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 11,381,737.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 34,341,031.82 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 36,005,355.04 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 1,338,610.25 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 50,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 6,992,697.24 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,831,107.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,529,270.40 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 31,325,667.98 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 10,000,000.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 167,975,823.22 | 本年支出合计 | 58 | 167,680,430.52 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 584,477.00 | 年末结转和结余 | 60 | 879,869.70 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 168,560,300.22 | 总计 | 62 | 168,560,300.22 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表(分单位) | 公开02表 | ||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 167,975,823.22 | 163,098,867.40 | 4,876,955.82 | ||||
台州市三门县健跳镇人民政府 | 167,975,823.22 | 163,098,867.40 | 4,876,955.82 | ||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
收入决算表(分科目)
公开03表 | ||||||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 167,975,823.22 | 163,098,867.40 | 4,876,955.82 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,770,495.20 | 26,770,495.20 | |||||||
20101 | 人大事务 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||||||
2010108 | 代表工作 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26,002,884.94 | 26,002,884.94 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 10,260,144.88 | 10,260,144.88 | |||||||
2010303 | 机关服务 | 423,000.00 | 423,000.00 | |||||||
2010305 | 专项业务活动 | 9,092,806.75 | 9,092,806.75 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 5,623,133.11 | 5,623,133.11 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 603,800.20 | 603,800.20 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 541,675.26 | 541,675.26 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 541,675.26 | 541,675.26 | |||||||
20106 | 财政事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 21,345.00 | 21,345.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 21,345.00 | 21,345.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 710.00 | 710.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 710.00 | 710.00 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,896,058.59 | 4,626,058.59 | 270,000.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,379,234.60 | 2,379,234.60 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 137,121.00 | 137,121.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,494,742.40 | 1,494,742.40 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 747,371.20 | 747,371.20 | |||||||
20808 | 抚恤 | 1,402,594.20 | 1,402,594.20 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 45,934.20 | 45,934.20 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,356,660.00 | 1,356,660.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 106,409.79 | 106,409.79 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 24,689.79 | 24,689.79 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81,720.00 | 81,720.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 155,000.00 | 155,000.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 155,000.00 | 155,000.00 | |||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 137,820.00 | 137,820.00 | |||||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 69,620.00 | 69,620.00 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 37,000.00 | 37,000.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 11,381,737.00 | 11,381,737.00 | |||||||
21104 | 自然生态保护 | 11,304,010.00 | 11,304,010.00 | |||||||
2110401 | 生态保护 | 304,010.00 | 304,010.00 | |||||||
2110402 | 农村环境保护 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 77,727.00 | 77,727.00 | |||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 77,727.00 | 77,727.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 34,341,031.82 | 34,120,076.00 | 220,955.82 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 105,465.00 | 105,465.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105,465.00 | 105,465.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,991,001.00 | 1,991,001.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 696,001.00 | 696,001.00 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,735,417.00 | 23,735,417.00 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23,635,417.00 | 23,635,417.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | |||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 268,193.00 | 268,193.00 | |||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 268,193.00 | 268,193.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 220,955.82 | 220,955.82 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 220,955.82 | 220,955.82 | |||||||
213 | 农林水支出 | 36,299,147.74 | 31,913,147.74 | 4,386,000.00 | ||||||
21301 | 农业农村 | 9,556,518.74 | 9,316,518.74 | 240,000.00 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 127,170.14 | 127,170.14 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1,506,357.00 | 1,506,357.00 | |||||||
2130124 | 农村合作经济 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 6,710,928.60 | 6,710,928.60 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 972,063.00 | 972,063.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 1,861,825.00 | 1,861,825.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,721,825.00 | 1,721,825.00 | |||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
21303 | 水利 | 4,627,403.00 | 4,627,403.00 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 87,939.00 | 87,939.00 | |||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 331,315.00 | 331,315.00 | |||||||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 3,438,149.00 | 3,438,149.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 4,721,000.00 | 590,000.00 | 4,131,000.00 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 590,000.00 | 590,000.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4,131,000.00 | 4,131,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 15,517,401.00 | 15,502,401.00 | 15,000.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 910,000.00 | 910,000.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,312,401.00 | 5,312,401.00 | |||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9,295,000.00 | 9,280,000.00 | 15,000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
214 | 交通运输支出 | 1,338,610.25 | 1,338,610.25 | |||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,038,610.25 | 1,038,610.25 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 98,450.00 | 98,450.00 | |||||||
2140106 | 公路养护 | 640,326.00 | 640,326.00 | |||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 299,834.25 | 299,834.25 | |||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | |||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 602,000.00 | 602,000.00 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,204,148.59 | 6,204,148.59 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 186,548.65 | 186,548.65 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 1,831,107.00 | 1,831,107.00 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,826,107.00 | 1,826,107.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,826,107.00 | 1,826,107.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,529,270.40 | 1,529,270.40 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 47,000.00 | 47,000.00 | |||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 47,000.00 | 47,000.00 | |||||||
22402 | 消防事务 | 305,366.40 | 305,366.40 | |||||||
2240204 | 消防应急救援 | 305,366.40 | 305,366.40 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 955,004.00 | 955,004.00 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 955,004.00 | 955,004.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 221,900.00 | 221,900.00 | |||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 21,900.00 | 21,900.00 | |||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 31,325,667.98 | 31,325,667.98 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | |||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 557,837.10 | 557,837.10 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 242,837.10 | 242,837.10 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
23401 | 基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
2340109 | 交通基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
支出决算表(分单位) | ||||||
公开04表 | ||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 167,680,430.52 | 27,407,764.79 | 140,272,665.73 | |||
台州市三门县健跳镇人民政府 | 167,680,430.52 | 27,407,764.79 | 140,272,665.73 | |||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
支出决算表(分科目) | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 167,680,430.52 | 27,407,764.79 | 140,272,665.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,770,495.20 | 23,171,223.19 | 3,599,272.01 | |||||
20101 | 人大事务 | 3,880.00 | 3,880.00 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 3,880.00 | 3,880.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26,002,884.94 | 23,171,223.19 | 2,831,661.75 | |||||
2010301 | 行政运行 | 10,260,144.88 | 10,260,144.88 | ||||||
2010303 | 机关服务 | 423,000.00 | 423,000.00 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | 9,092,806.75 | 6,684,145.00 | 2,408,661.75 | |||||
2010350 | 事业运行 | 5,623,133.11 | 5,623,133.11 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 603,800.20 | 603,800.20 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 541,675.26 | 541,675.26 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 541,675.26 | 541,675.26 | ||||||
20106 | 财政事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 21,345.00 | 21,345.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 21,345.00 | 21,345.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 710.00 | 710.00 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 710.00 | 710.00 | ||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | ||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | ||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,894,458.59 | 2,410,434.60 | 2,484,023.99 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,379,234.60 | 2,379,234.60 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 137,121.00 | 137,121.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,494,742.40 | 1,494,742.40 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 747,371.20 | 747,371.20 | ||||||
20808 | 抚恤 | 1,402,594.20 | 1,402,594.20 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 45,934.20 | 45,934.20 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 1,356,660.00 | 1,356,660.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 106,409.79 | 106,409.79 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 24,689.79 | 24,689.79 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81,720.00 | 81,720.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 155,000.00 | 155,000.00 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 155,000.00 | 155,000.00 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 137,820.00 | 31,200.00 | 106,620.00 | |||||
2082802 | 一般行政管理事务 | 69,620.00 | 69,620.00 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 37,000.00 | 37,000.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 268,400.00 | 268,400.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 268,400.00 | 268,400.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 11,381,737.00 | 11,381,737.00 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 11,304,010.00 | 11,304,010.00 | ||||||
2110401 | 生态保护 | 304,010.00 | 304,010.00 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 77,727.00 | 77,727.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 77,727.00 | 77,727.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 34,341,031.82 | 34,341,031.82 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 105,465.00 | 105,465.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105,465.00 | 105,465.00 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,991,001.00 | 1,991,001.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | ||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 696,001.00 | 696,001.00 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,735,417.00 | 23,735,417.00 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23,635,417.00 | 23,635,417.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | ||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 268,193.00 | 268,193.00 | ||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 268,193.00 | 268,193.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 220,955.82 | 220,955.82 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 220,955.82 | 220,955.82 | ||||||
213 | 农林水支出 | 36,005,355.04 | 36,005,355.04 | ||||||
21301 | 农业农村 | 9,556,518.74 | 9,556,518.74 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 127,170.14 | 127,170.14 | ||||||
2130119 | 防灾救灾 | 1,506,357.00 | 1,506,357.00 | ||||||
2130124 | 农村合作经济 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 6,710,928.60 | 6,710,928.60 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 972,063.00 | 972,063.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 1,861,825.00 | 1,861,825.00 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,721,825.00 | 1,721,825.00 | ||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
21303 | 水利 | 4,627,403.00 | 4,627,403.00 | ||||||
2130305 | 水利工程建设 | 87,939.00 | 87,939.00 | ||||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 331,315.00 | 331,315.00 | ||||||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 3,438,149.00 | 3,438,149.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 4,427,207.30 | 4,427,207.30 | ||||||
2130505 | 生产发展 | 590,000.00 | 590,000.00 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,837,207.30 | 3,837,207.30 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 15,517,401.00 | 15,517,401.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 910,000.00 | 910,000.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,312,401.00 | 5,312,401.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9,295,000.00 | 9,295,000.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 1,338,610.25 | 1,338,610.25 | ||||||
21401 | 公路水路运输 | 1,038,610.25 | 1,038,610.25 | ||||||
2140104 | 公路建设 | 98,450.00 | 98,450.00 | ||||||
2140106 | 公路养护 | 640,326.00 | 640,326.00 | ||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 299,834.25 | 299,834.25 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | ||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 602,000.00 | 602,000.00 | ||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,204,148.59 | 6,204,148.59 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 186,548.65 | 186,548.65 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,831,107.00 | 1,826,107.00 | 5,000.00 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
2210105 | 农村危房改造 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,826,107.00 | 1,826,107.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,826,107.00 | 1,826,107.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,529,270.40 | 1,529,270.40 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 47,000.00 | 47,000.00 | ||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 47,000.00 | 47,000.00 | ||||||
22402 | 消防事务 | 305,366.40 | 305,366.40 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 305,366.40 | 305,366.40 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 955,004.00 | 955,004.00 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 955,004.00 | 955,004.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 221,900.00 | 221,900.00 | ||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 21,900.00 | 21,900.00 | ||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 31,325,667.98 | 31,325,667.98 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | ||||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 557,837.10 | 557,837.10 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 242,837.10 | 242,837.10 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | ||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
23401 | 基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
2340109 | 交通基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 94,479,589.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 26,770,495.20 | 26,770,495.20 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68,619,277.98 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,626,058.59 | 4,356,058.59 | 270,000.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 11,381,737.00 | 11,381,737.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 34,120,076.00 | 7,096,466.00 | 27,023,610.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 31,913,147.74 | 31,913,147.74 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1,338,610.25 | 1,338,610.25 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,831,107.00 | 1,831,107.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1,529,270.40 | 1,529,270.40 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 31,325,667.98 | 31,325,667.98 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 163,098,867.40 | 本年支出合计 | 59 | 163,098,867.40 | 94,479,589.42 | 68,619,277.98 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 31,377.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 31,377.00 | 31,377.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 31,377.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 163,130,244.40 | 总计 | 64 | 163,130,244.40 | 94,510,966.42 | 68,619,277.98 | |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开07表 | ||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 94,479,589.42 | 27,407,764.79 | 67,071,824.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 26,770,495.20 | 23,171,223.19 | 3,599,272.01 | ||
20101 | 人大事务 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 3,880.00 | 3,880.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 26,002,884.94 | 23,171,223.19 | 2,831,661.75 | ||
2010301 | 行政运行 | 10,260,144.88 | 10,260,144.88 | |||
2010303 | 机关服务 | 423,000.00 | 423,000.00 | |||
2010305 | 专项业务活动 | 9,092,806.75 | 6,684,145.00 | 2,408,661.75 | ||
2010350 | 事业运行 | 5,623,133.11 | 5,623,133.11 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 603,800.20 | 603,800.20 | |||
20105 | 统计信息事务 | 541,675.26 | 541,675.26 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 541,675.26 | 541,675.26 | |||
20106 | 财政事务 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 21,345.00 | 21,345.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 21,345.00 | 21,345.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 710.00 | 710.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 710.00 | 710.00 | |||
20138 | 市场监督管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,010,000.00 | 1,010,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,356,058.59 | 2,410,434.60 | 1,945,623.99 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,379,234.60 | 2,379,234.60 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 137,121.00 | 137,121.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,494,742.40 | 1,494,742.40 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 747,371.20 | 747,371.20 | |||
20808 | 抚恤 | 1,402,594.20 | 1,402,594.20 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 45,934.20 | 45,934.20 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 1,356,660.00 | 1,356,660.00 | |||
20809 | 退役安置 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
20810 | 社会福利 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 55,000.00 | 55,000.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 106,409.79 | 106,409.79 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 24,689.79 | 24,689.79 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 81,720.00 | 81,720.00 | |||
20820 | 临时救助 | 155,000.00 | 155,000.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 155,000.00 | 155,000.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 137,820.00 | 31,200.00 | 106,620.00 | ||
2082802 | 一般行政管理事务 | 69,620.00 | 69,620.00 | |||
2082804 | 拥军优属 | 37,000.00 | 37,000.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 31,200.00 | 31,200.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 11,381,737.00 | 11,381,737.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 11,304,010.00 | 11,304,010.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 304,010.00 | 304,010.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 77,727.00 | 77,727.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 77,727.00 | 77,727.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 7,096,466.00 | 7,096,466.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 105,465.00 | 105,465.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 105,465.00 | 105,465.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,991,001.00 | 1,991,001.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,295,000.00 | 1,295,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 696,001.00 | 696,001.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 31,913,147.74 | 31,913,147.74 | |||
21301 | 农业农村 | 9,316,518.74 | 9,316,518.74 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 127,170.14 | 127,170.14 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 1,506,357.00 | 1,506,357.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 6,710,928.60 | 6,710,928.60 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 972,063.00 | 972,063.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 1,861,825.00 | 1,861,825.00 | |||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 1,721,825.00 | 1,721,825.00 | |||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
21303 | 水利 | 4,627,403.00 | 4,627,403.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 87,939.00 | 87,939.00 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 331,315.00 | 331,315.00 | |||
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 770,000.00 | 770,000.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3,438,149.00 | 3,438,149.00 | |||
21305 | 扶贫 | 590,000.00 | 590,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 590,000.00 | 590,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 15,502,401.00 | 15,502,401.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 910,000.00 | 910,000.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 5,312,401.00 | 5,312,401.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9,280,000.00 | 9,280,000.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 1,338,610.25 | 1,338,610.25 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1,038,610.25 | 1,038,610.25 | |||
2140104 | 公路建设 | 98,450.00 | 98,450.00 | |||
2140106 | 公路养护 | 640,326.00 | 640,326.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 299,834.25 | 299,834.25 | |||
21406 | 车辆购置税支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
2150510 | 工业和信息产业支持 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | |||
22001 | 自然资源事务 | 6,992,697.24 | 6,992,697.24 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 602,000.00 | 602,000.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 6,204,148.59 | 6,204,148.59 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 186,548.65 | 186,548.65 | |||
221 | 住房保障支出 | 1,831,107.00 | 1,826,107.00 | 5,000.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1,826,107.00 | 1,826,107.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,826,107.00 | 1,826,107.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,529,270.40 | 1,529,270.40 | |||
22401 | 应急管理事务 | 47,000.00 | 47,000.00 | |||
2240199 | 其他应急管理支出 | 47,000.00 | 47,000.00 | |||
22402 | 消防事务 | 305,366.40 | 305,366.40 | |||
2240204 | 消防应急救援 | 305,366.40 | 305,366.40 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 955,004.00 | 955,004.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 955,004.00 | 955,004.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 221,900.00 | 221,900.00 | |||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 21,900.00 | 21,900.00 | |||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 23,908,067.38 | 302 | 商品和服务支出 | 2,209,965.11 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30101 | 基本工资 | 4,027,824.00 | 30201 | 办公费 | 75,678.30 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30102 | 津贴补贴 | 3,604,730.73 | 30202 | 印刷费 | 310 | 资本性支出 | ||
30103 | 奖金 | 7,165,125.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30107 | 绩效工资 | 2,141,089.27 | 30205 | 水费 | 43,752.80 | 31003 | 专用设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,494,742.40 | 30206 | 电费 | 97,493.29 | 31005 | 基础设施建设 | |
30109 | 职业年金缴费 | 747,371.20 | 30207 | 邮电费 | 65,040.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 492,800.88 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 492,800.88 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 93,948.50 | 30211 | 差旅费 | 48,847.68 | 31009 | 土地补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 1,826,107.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | ||
30114 | 医疗费 | 34,128.05 | 30213 | 维修(护)费 | 15,805.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,787,399.47 | 30214 | 租赁费 | 28,016.63 | 31012 | 拆迁补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,289,732.30 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30301 | 离休费 | 144,137.00 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30302 | 退休费 | 870.00 | 30217 | 公务接待费 | 26,821.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30305 | 生活补助 | 236,802.00 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 253,781.97 | 31201 | 资本金注入 | ||
30307 | 医疗费补助 | 670,299.92 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 187,200.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 34,500.00 | 30229 | 福利费 | 490,816.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 79,892.78 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 559,263.00 | 399 | 其他支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 203,123.38 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 237,556.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
人员经费合计 | 25,197,799.68 | 公用经费合计 | 2,209,965.11 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | |
“三公”经费支出 | 108,596.83 | ||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 79,892.78 | ||
(1)公务用车购置费 | |||
(2)公务用车运行维护费 | 79,892.78 | ||
3.公务接待费 | 28,704.05 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 68,619,277.98 | 68,619,277.98 | 68,619,277.98 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 27,023,610.00 | 27,023,610.00 | 27,023,610.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 23,735,417.00 | 23,735,417.00 | 23,735,417.00 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 23,635,417.00 | 23,635,417.00 | 23,635,417.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 268,193.00 | 268,193.00 | 268,193.00 | |||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 268,193.00 | 268,193.00 | 268,193.00 | |||||
229 | 其他支出 | 31,325,667.98 | 31,325,667.98 | 31,325,667.98 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | |||||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | 30,767,830.88 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 557,837.10 | 557,837.10 | 557,837.10 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 242,837.10 | 242,837.10 | 242,837.10 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 315,000.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | |||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
23401 | 基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
2340109 | 交通基础设施建设 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开11表 | ||||||
编制单位:台州市三门县健跳镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |